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黄石艺术学校(艺术高中)关于2018年度 部门决算信息公开的说明
来源:财务处  上传日期:2019-12-26  作者:财务处

 

一、部门概况

黄石艺术学校(艺术高中)始创于1959年,是全国学校艺术教育先进单位、湖北省重点中专学校、黄石市教育局唯一直属的公办艺术类学校、黄石市职业教育先进单位、安全文明校园、武汉音乐学院教学实习基地、湖北省中等职业教育实训基地、湖北师范学院教学实习基地。主要开设有美术、舞蹈、音乐、幼儿艺术教育(幼师)、旅游、酒店管理、艺术设计等专业,均为黄石市重点专业,其中舞蹈为湖北省重点专业。

学校位于黄石市湖滨西路与桂花路交汇处,北临湖北师范学院音乐学院,南接风景秀丽的磁湖。校园占地113.62亩,建筑面积31000平方米。校内林木葱郁、环境清幽、风景秀丽,是读书治学的理想场地。

学校以发展教师、成就学生、服务社会为宗旨,以办人民满意教育为目标,坚持“专、精、特”的办学思路,推崇德艺修身、技艺养身、知行合一、学以致用,形成了以学生为本,升学教育与就业教育相渗透、学历教育与社会培训相结合的办学模式,赢得了广泛的社会赞誉。

五十多年的艺术专业教育历史,使我校积淀了深厚的艺术底蕴,造就了一支德艺双馨、经验丰富的艺术教育队伍,形成了严谨、扎实、因材施教、以人为本的教育传统,拥有完善的艺术教育专业设施。数十年来,我校立足黄石,辐射鄂东南及武汉城市圈,面向全国,培养输送了大量工艺美术、音乐、舞蹈、曲艺、公关礼仪、幼儿艺术教育等各类艺术专才,其中不乏如陈数、李明顺、龚泽艺等这样享誉国内外的优秀毕业生。

近年来,我校学生高考成绩斐然,获市教育局颁发“教学质量提高奖”,“办学特色奖”,成为清华大学、中央美院、中国美院、中国音乐学院、北京电影学院、中央戏曲学院、武汉音乐学院、湖北美术学院、武汉大学、华中师范大学等艺术院系的重要生源基地。中职类毕业生就业质量高,安置率达100%,毕业生遍及北京、上海、武汉、广州等各大城市,是国家话剧院、东方歌舞团、武警总队文工团、省歌舞剧院、武汉歌舞剧院、武汉电信艺术团、武汉邮政艺术团、芜湖港文工团、武钢文工团等众多艺术团体的育才基地。

我校为全额拨款事业单位,机构编制1个,共设党政办、教务处、学工处、基建总务处、财务处、招毕办、工会等七大处室。2018年编制数为150人,年末实有人数(在职人员)118退休人员67进入社保。公共财政预算拨款开支人数在职118。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

本单位2018年收入1632万元,相比2017年2247万元减少了27%,2018年财政拨款收入1632万元,相比2017年2207万元减少了26%,

2018年支出1707。42万元,相比2018年预算支出1800.38万元减少了5%,比2017年支出2358.30万元减少了27%,减少的原因:1、2017年补发了教职工2014年10月至2017年11月工资调标工资;2、2018年退休人员工资全部转为社保发放;3、部分项目还处于招标阶段,未进行结算。

2018年基本支出1521。57万元,项目支出185.85万元,年末结转和结余287.75万元。支出明细如下:工资福利支出1376。52万元;商品和服务支出247.94万元;对个人和家庭补助支出48.50万元;其他资本性支出34.46万元。2018预算基本支出1619。39万元,项目支出181万元。支出明细如下:工资福利支出1347.52万元;商品和服务支出244.27万元;对个人和家庭补助支出27.60万元;其他资本性支出181万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出对比表

项目

2018年度

2017年度

增减比

一、因公出国




二、公车购置维护

12,273.00

62,745.58

-80.44%

三、公务接待

1,609.00

1,639.00

-1.83%

合计

13882 。00

64,384。58

-78.44%

2017年度相比,“三公”经费支出大幅下降,公车维护费同比下降80。44%,主要是停运了一辆公车,我校严格遵守中央八项规定、省市意见要求,公务接待在较低水平基础上下降了1.83%,接待属于正常范围,未发生超规格接待,本年度共接待3批次,接待人数18人,人均接待费用89。39元,严格遵守中央八项规定。

  ()关于政府采购支出说明

2018年度对纳入政府采购目录范围内采购行为均进行了政府定点采购。未纳入政府采购范目录范围内的商品实行询价采购,由学校总务处负责。  

)关于国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2,与2017年相同,但因公务用车改革停运了一辆。

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明
    根据预算绩效管理要求,我校组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目10个,资金185.85万元。从评价情况来看,我校项目管理有组织领导、有制度约束,有责任分工,科学规划、支出公开透明。各项目的实施,切实改善了学校的办学条件,为进一步加强学校管理,提高教育教学质量,提升办学品位奠定了基础。

我校2018年在市级部门决算中如实反映了所有的项目支出,自评结果为:中。主要产出和效果:一是补充了人员经费不足。二是改善了办学条件,完善了教育教学设备。三是促进了学校教师管理升级。
附件:项目支出明细表
 

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

栏次

1

合计

1,858,483.13

205

教育支出

1,858,483。13

20502

普通教育

1,475。68

2050204

高中教育

1,475.68

2050204

  中学生运动会经费

1,475.68

20503

职业教育

1,491,671.15

2050302

中专教育

1,491,671.15

2050302

  常年性项目

886,958.15

2050302

  2018年秋季中职助学金

76,000.00

2050302

  2017年中等职业教育发展引导奖补助资金

82,313。00

2050302

  2017年春季中职助学金补助

1,000。00

2050302

  2017年秋季中职助学金补助

57,000。00

2050302

  2017秋季中职免学费补助经费

166,800。00

2050302

  2018春季中职免学费补助经费

221,600。00

20509

教育费附加安排的支出

365,336.30

2050999

其他教育费附加安排的支出

365,336.30

2050999

  拨付教育附加资金

221。30

2050999

  校园改造

365,115.00


  三、名词解释
 (一)财政拨款收入:指从财政部门取得的各类财政拨款。
(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

(六)事业运行经费:全口径反映单位全年支出,含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

 

 

(备注:因军运会、国庆期间网络关闭,现重新公开)


 

 

 

 

2018决算公开表.rar


 

                          二〇一九年九月二十三日

 


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